2026年2月至2026年6月,区审计局对我委2025年度预算执行、决算草案以及其他财政收支情况进行了审计,并延伸审计了2个所属事业单位。6月16日,区审计局出具了审计报告,现将整改结果公告如下:
一、预算执行及其他财政收支情况方面
一是关于“个别项目预算编制依据不足”的问题,自2027年起,不再编制“佘山智库”项目。在今后的预算编制工作中进一步规范预算编制流程,杜绝此类问题再次发生。二是关于“往来款长期挂账”的问题,已完成了往来款的清理核销及上缴国库工作。三是关于“管护费收取不及时”的问题,已根据协议约定完成了管护费的收取,自2026年10月31日起终止该协议。四是关于“未按实核定停车场运营补贴”的问题,已退还相关停车场补贴并上缴国库,后续待进一步与相关部门研究明确管理办法和核定运营补贴。
二、内部控制管理方面
一是关于“合同管理不规范”的问题,已对审计报告送达日至今的所有合同进行全面自查梳理,确保流程完整、程序合规、要素齐全。对于整改期内签订的各工程服务合同,均严格执行合同管理办法,全面落实“先审批、后签订”制度。二是关于“项目采购管理不严谨”的问题,整改期内共签订33份合同,均严格执行采购及项目管理规定,强化流程管控和资料归档,确保程序合规、手续完备、闭环管理,对已完成的物资采购、设计制作等合同,均及时开展了项目验收;对古树养护和人行道修缮,也按合同约定和规范要求,分别开展了阶段验收和竣工验收。三是关于“松江林场部分房屋资产账实不符”的问题,已根据《关于区级行政事业性房屋资产入账及信息更正的通知》(沪松机管〔2026〕15号)文件,完成了森林宾馆区域内房屋资产入账、信息更正等工作。
上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会
2026年10月10日
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